Orden de Compra. Nº2196-531-SE24 "PROG ESCRITORIO AGOSTO A OCTUBRE LIC 2196-19-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-531-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra PROG ESCRITORIO AGOSTO A OCTUBRE LIC 2196-19-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1337
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 215442,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MP Chile SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA
R.U.T. 76.399.128-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MP Chile SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111702
Pilas alcalinas100Unidad no definidaPILAS AA RECARGABLES PILAS AA RECARGABLES $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaPORTA LAPIZ PORTA LAPIZ $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
44111513
Soportes para diarios o calendarios10Unidad no definidaPORTA TACO CALENDARIO PORTA TACO CALENDARIO $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.070 $ 15.070
44111808
Regla T50Unidad no definidaREGLA 20 CMS PLASTICA REGLA 20 CMS PLASTICA $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.350 $ 5.350
11141604
Papel usado200Unidad no definidaSOBRE 1/4 OFICIO SOBRE 1/4 OFICIO $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
31201512
Cinta Transparente150UnidadCINTA ADHESIV.P/EMBALAJ. TRANSPARENTEOferta expresada en valores netos $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
31201515
Cintas de papel150UnidadCINTA MASKINGTAPE Oferta expresada en valores netos $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
44122104
Clips para papel100UnidadCLIP 30MM (CHICO) Oferta expresada en valores netos $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.500 $ 21.500
44122103
Corchetes50UnidadCORCHETE 26/6 X 5000 Oferta expresada en valores netos $ 601,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.050 $ 30.050
44122103
Corchetes10UnidadCORCHETERA Oferta expresada en valores netos $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.650 $ 17.650
44121612
Cuchillos cartoneros50UnidadCUCHILLOS CARTONEROS Oferta expresada en valores netos $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121708
Marcadores100UnidadDESTACADOR DIFERENTE COLOR Oferta expresada en valores netos $ 261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.100 $ 26.100
60121535
Goma de borrar150UnidadGOMA BORRAR Oferta expresada en valores netos $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
60121518
Lápices de grafito150UnidadLAPICES 12 COLORES LARGOS Oferta expresada en valores netos $ 766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.900 $ 114.900
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPICES PASTA ROJO Oferta expresada en valores netos $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
60121512
Lápices de acuarela100UnidadLAPICES SCRIPTO Oferta expresada en valores netos $ 993,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.300 $ 99.300
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ ARLINE 220 PUNTA FINA Oferta expresada en valores netos $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000
11141604
Papel usado60UnidadPAPEL CREPE Oferta expresada en valores netos $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
11141604
Papel usado100UnidadPAPEL VOLANTIN Oferta expresada en valores netos $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
45101903
Perforadoras de papel10UnidadPERFORADOR OFICINA LIVIANO Oferta expresada en valores netos $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.060 $ 19.060
26111702
Pilas alcalinas250UnidadPILAS AAA Oferta expresada en valores netos $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.500 $ 75.500
26111702
Pilas alcalinas300UnidadPILAS ALCALINAS AA Oferta expresada en valores netos $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.600 $ 90.600
60121236
Pinceles100UnidadPINCEL Oferta expresada en valores netos $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
60124317
Masa de modelado100UnidadPLASTICINA Oferta expresada en valores netos $ 534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400
44121613
Saca corchetes100UnidadSACA PUNTA LAPIZ Oferta expresada en valores netos $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
60123601
Pegamento de purpurina150UnidadSILICONA LIQUIDA Oferta expresada en valores netos $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
11141604
Papel usado200UnidadSOBRE AMERICANO 1/3 OFICIO Oferta expresada en valores netos $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.400 $ 7.400
11141604
Papel usado200UnidadSOBRES TAMAÑO CARTA Oferta expresada en valores netos, precio unitario $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
44121618
Tijeras100UnidadTIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA Oferta expresada en valores netos $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
Total Neto $ 1.133.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 215.443
TOTAL OC $ 1.349.353


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.