Orden de Compra. Nº
2196-531-SE24
"
PROG ESCRITORIO AGOSTO A OCTUBRE LIC 2196-19-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-531-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
PROG ESCRITORIO AGOSTO A OCTUBRE LIC 2196-19-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1337
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
215442,9
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercializadora MP Chile SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA
R.U.T.
76.399.128-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercializadora MP Chile SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26111702
Pilas alcalinas
100
Unidad no definida
PILAS AA RECARGABLES
PILAS AA RECARGABLES
$ 1.575,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.500
$ 157.500
44121701
Lápiz pasta
10
Unidad no definida
PORTA LAPIZ
PORTA LAPIZ
$ 880,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.800
$ 8.800
44111513
Soportes para diarios o calendarios
10
Unidad no definida
PORTA TACO CALENDARIO
PORTA TACO CALENDARIO
$ 1.507,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.070
$ 15.070
44111808
Regla T
50
Unidad no definida
REGLA 20 CMS PLASTICA
REGLA 20 CMS PLASTICA
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.350
$ 5.350
11141604
Papel usado
200
Unidad no definida
SOBRE 1/4 OFICIO
SOBRE 1/4 OFICIO
$ 45,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
31201512
Cinta Transparente
150
Unidad
CINTA ADHESIV.P/EMBALAJ. TRANSPARENTE
Oferta expresada en valores netos
$ 342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.300
$ 51.300
31201515
Cintas de papel
150
Unidad
CINTA MASKINGTAPE
Oferta expresada en valores netos
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.550
$ 65.550
44122104
Clips para papel
100
Unidad
CLIP 30MM (CHICO)
Oferta expresada en valores netos
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.500
$ 21.500
44122103
Corchetes
50
Unidad
CORCHETE 26/6 X 5000
Oferta expresada en valores netos
$ 601,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.050
$ 30.050
44122103
Corchetes
10
Unidad
CORCHETERA
Oferta expresada en valores netos
$ 1.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.650
$ 17.650
44121612
Cuchillos cartoneros
50
Unidad
CUCHILLOS CARTONEROS
Oferta expresada en valores netos
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
44121708
Marcadores
100
Unidad
DESTACADOR DIFERENTE COLOR
Oferta expresada en valores netos
$ 261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.100
$ 26.100
60121535
Goma de borrar
150
Unidad
GOMA BORRAR
Oferta expresada en valores netos
$ 110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
60121518
Lápices de grafito
150
Unidad
LAPICES 12 COLORES LARGOS
Oferta expresada en valores netos
$ 766,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 114.900
$ 114.900
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPICES PASTA ROJO
Oferta expresada en valores netos
$ 96,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.600
$ 9.600
60121512
Lápices de acuarela
100
Unidad
LAPICES SCRIPTO
Oferta expresada en valores netos
$ 993,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.300
$ 99.300
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ ARLINE 220 PUNTA FINA
Oferta expresada en valores netos
$ 570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.000
$ 57.000
11141604
Papel usado
60
Unidad
PAPEL CREPE
Oferta expresada en valores netos
$ 158,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.480
$ 9.480
11141604
Papel usado
100
Unidad
PAPEL VOLANTIN
Oferta expresada en valores netos
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
45101903
Perforadoras de papel
10
Unidad
PERFORADOR OFICINA LIVIANO
Oferta expresada en valores netos
$ 1.906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.060
$ 19.060
26111702
Pilas alcalinas
250
Unidad
PILAS AAA
Oferta expresada en valores netos
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.500
$ 75.500
26111702
Pilas alcalinas
300
Unidad
PILAS ALCALINAS AA
Oferta expresada en valores netos
$ 302,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.600
$ 90.600
60121236
Pinceles
100
Unidad
PINCEL
Oferta expresada en valores netos
$ 138,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
60124317
Masa de modelado
100
Unidad
PLASTICINA
Oferta expresada en valores netos
$ 534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.400
$ 53.400
44121613
Saca corchetes
100
Unidad
SACA PUNTA LAPIZ
Oferta expresada en valores netos
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
60123601
Pegamento de purpurina
150
Unidad
SILICONA LIQUIDA
Oferta expresada en valores netos
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.500
$ 82.500
11141604
Papel usado
200
Unidad
SOBRE AMERICANO 1/3 OFICIO
Oferta expresada en valores netos
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.400
$ 7.400
11141604
Papel usado
200
Unidad
SOBRES TAMAÑO CARTA
Oferta expresada en valores netos, precio unitario
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
44121618
Tijeras
100
Unidad
TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA
Oferta expresada en valores netos
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
Total Neto
$ 1.133.910
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 215.443
TOTAL OC
$ 1.349.353
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.