Orden de Compra. Nº2196-532-CC23 "ARRIENDO IMPRESORAS CF Y CV MAS AUMENTO DESDE 1057499-24-LR20 AGOSTO2023"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-532-CC23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-09-2023
Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS CF Y CV MAS AUMENTO DESDE 1057499-24-LR20 AGOSTO2023
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057499-24-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1054
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 38372,59
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora1Unidad no definidaAGOSTO2023COMPRA CONJUNTA ARRIENDO IMPRESORAS CON COSTOFIJO Y COSTOVARIABLE PARA RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR DESDE 1057499-24-LR20 MAS AUMENTO. PREFACTURA AGOSTO2023 $ 201.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.961 $ 201.961
Total Neto $ 201.961
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.373
TOTAL OC $ 240.334


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.