Orden de Compra. Nº2196-534-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-62-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-534-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-05-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-62-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-62-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 334001
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA.
Razón Social BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.070.686-8
Sucursal BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico360UnidadPAPEL HIGIENICO 50 MTS  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
31211706
Tinturas8UnidadTINTURA DE PELO (TODAS COLOR CHOCOLATE)  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
53102306
Pañales para adultos6120UnidadPAÑALES DESECHABLES ADULTO (TODOS TALLAS G)  $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.438.200 $ 1.438.200
53131503
Cepillos de dientes30UnidadCEPILLOS DENTALES (BLANDOS)  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
53131620
Perfumes o colonias o fragancias90UnidadCOLONIAS 1 LITRO  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.500 $ 166.500
53131604
Peines o cepillos para el pelo7UnidadCEPILLO DE PELO PARA MUJER  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.700 $ 7.700
53131603
Máquinas de afeitar480UnidadPRESTOBARBAS (MAQUINAS DE AFEITAR)  $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 1.757.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 334.001
TOTAL OC $ 2.091.901


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.