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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-555-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-09-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSTALACION PUNTOS DE RED GESTION DEL CUIDADO / IRM SEGUNDO PISO DESDE 2196-347-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
200564,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-09-2023 |
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Proveedor |
GuiTelRed |
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Razón Social |
TELECOMUNICACIONES, REDES E INGENIERÍA HECTOR QUILLERMO PEÑA FLORES E.
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R.U.T. |
76.752.984-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GuiTelRed |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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32121504
| Redes de capacitores | 1 | Unidad | OFERTA SEGUN ESPECIFICAIONES TECNICAS | DESDE 2196-347-COT23 |
$ 1.055.601,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.055.601
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$ 1.055.601
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Total Neto
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$ 1.055.601
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 200.564
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$ 1.256.165
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.