Orden de Compra. Nº2196-58-SE24 "sanitiza19 PROGRAMA ASEO (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-36-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-58-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra sanitiza19 PROGRAMA ASEO (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-36-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 190
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 34336,99
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sanitiza19
Razón Social COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T. 77.332.853-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sanitiza19
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo30UnidadPA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE) PAÑO BONOBRIL GRANDE VERDE PURITY 15X10X0,8 CMS UN $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
23153103
Atenuador del tope2UnidadPAD NEGRO PAD NEGRO 17 REMOVEDOR-LAVADO PROFUNDO UN $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
23153103
Atenuador del tope2UnidadPAD ROJO PAD ROJO 17 MANTENCION UN $ 4.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.540 $ 9.540
47131502
Paños de limpieza370UnidadPAÑO ABSOR. DANZARINA PAÑO ABSOR DANZARINA AMARILLO $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.350 $ 57.350
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo1UnidadPAÑOS AMARILLO P/LIMP.(SACUD. PAÑO AMARILLO SACUDIR 30X40 $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293 $ 293
52152203
Escobilla con dispensador de jabón16UnidadDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO DE PAREDDISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO DE PARED $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
47131603
Esponjas2UnidadESPONJA ESPUNITA ESPONJA ESPUNITA COLORES $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360
12181501
Ceras sintéticas23LitroCERA LIQUIDA BLANCA LITROCERA LIQUIDA BLANCA 900CC $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.428 $ 28.428
14121504
Papel para embalaje10RolloFILM ALUSA PLASTICO (30 METROS)FILM ALUSA PLASTICO 20M $ 741,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.410 $ 7.410
Total Neto $ 180.721
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.337
TOTAL OC $ 215.058


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.