Orden de Compra. Nº
2196-58-SE24
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sanitiza19 PROGRAMA ASEO (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-36-LE23
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-58-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
sanitiza19 PROGRAMA ASEO (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-36-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 190
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
34336,99
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Sanitiza19
Razón Social
COMERCIALIZADORA GYS SPA
R.U.T.
77.332.853-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Sanitiza19
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
30
Unidad
PA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE)
PAÑO BONOBRIL GRANDE VERDE PURITY 15X10X0,8 CMS UN
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
23153103
Atenuador del tope
2
Unidad
PAD NEGRO
PAD NEGRO 17 REMOVEDOR-LAVADO PROFUNDO UN
$ 4.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.540
$ 9.540
23153103
Atenuador del tope
2
Unidad
PAD ROJO
PAD ROJO 17 MANTENCION UN
$ 4.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.540
$ 9.540
47131502
Paños de limpieza
370
Unidad
PAÑO ABSOR. DANZARINA
PAÑO ABSOR DANZARINA AMARILLO
$ 155,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 57.350
$ 57.350
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
1
Unidad
PAÑOS AMARILLO P/LIMP.(SACUD.
PAÑO AMARILLO SACUDIR 30X40
$ 293,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 293
$ 293
52152203
Escobilla con dispensador de jabón
16
Unidad
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO DE PARED
DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PLASTICO DE PARED
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
47131603
Esponjas
2
Unidad
ESPONJA ESPUNITA
ESPONJA ESPUNITA COLORES
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360
$ 360
12181501
Ceras sintéticas
23
Litro
CERA LIQUIDA BLANCA LITRO
CERA LIQUIDA BLANCA 900CC
$ 1.236,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.428
$ 28.428
14121504
Papel para embalaje
10
Rollo
FILM ALUSA PLASTICO (30 METROS)
FILM ALUSA PLASTICO 20M
$ 741,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.410
$ 7.410
Total Neto
$ 180.721
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.337
TOTAL OC
$ 215.058
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.