Orden de Compra. Nº2196-587-SE16 "AWAD PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-587-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2016
Nombre de la Orden de Compra AWAD PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-94-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 233453
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Awad Artículos Médicos
Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR
R.U.T. 5.398.787-7
Sucursal Awad Artículos Médicos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas40UnidadINSECTICIDA SPRAY INSECTICIDA RAID CASA Y JARDIN, 400 cc. JOHNSON $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
47131603
Esponjas150UnidadESPONJA ESPUNITA ESPONJA ESPUNITA $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131811
Productos de lavandería200UnidadDETEGENTE MATIC DE KILO (PARA RESIDENCIAS) TIPO OMO,RINSO,DRIVEOMO MATIC, CAJA 1 KILO. $ 2.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
53131608
Jabones300UnidadJABON GLICERINA 90 GRS. JABON GLICERINA 90 GRS. $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos200LitroCERA ROJA AUTOBRILLANTE LITROCERA LIQUIDA ROJA AUTOBRILLO PARA PISOS PLASTICOS Y CERAMICOS, Botella 900 cc. VIRGINIA $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.600 $ 259.600
12181502
Ceras naturales300SachetCERA EN SACHET DE 500 CC COLOR ROJO CERA CREMA ROJA, SACHET 400 grs. NUGGET $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.000 $ 207.000
Total Neto $ 1.228.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.453
TOTAL OC $ 1.462.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.