Orden de Compra. Nº
2196-589-SE16
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PRISA PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-589-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
PRISA PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-94-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
200391,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11111503
Tierra de hoja
30
Unidad no definida
BARRE HOJA
$ 3.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 102.600
$ 102.600
10191509
Insecticidas
60
Unidad
INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA
75895 INSECTICIDA ASOL 360CC SAPOLIO MATA ARAÑAS
$ 1.091,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.460
$ 65.460
27112004
Palas
40
Unidad
PALAS PLASTICAS
12457 PALA ASEO PLAST. CMANGO LARGO ROMMEL
$ 425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
42281604
Desinfectantes de la superficie médica
300
Unidad
DESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORM
65522LA DESINFEC. ASOL SAPOLIO 360 CC LAVANDA
$ 899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 269.700
$ 269.700
47131618
Mopas húmedas
500
Unidad
TRAPERO PISO
87174 TRAPERO SIMPLE COJAL 50X70 MANOS ALGODON
$ 562,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 281.000
$ 281.000
47131615
Escobillones
30
Unidad
ESCOBA DE RAMA CURAGUILLA
12450 ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS
$ 2.810,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.300
$ 84.300
47131615
Escobillones
80
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO
73759 ESCOBILLON PLASTLASER 14-058B + MANGO
$ 828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.240
$ 66.240
47131618
Mopas húmedas
30
Unidad
MOPA CORRIENTE CON PALO
24118 MOPA LIMPIEZA LASER 250 GR MOPA+PALO COPA ALGODON
$ 1.593,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.790
$ 47.790
47131824
Productos de limpieza de ventanas
10
Unidad
LIMPIA VIDRIOS C/M. CORTO
80047 PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX MCORTO 15CM
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
47131816
Desodorantes
150
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY
86097LV DESODORAMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA
$ 704,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.600
$ 105.600
Total Neto
$ 1.054.690
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 200.391
TOTAL OC
$ 1.255.081
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.