Orden de Compra. Nº2196-589-SE16 "PRISA PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-589-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2016
Nombre de la Orden de Compra PRISA PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-94-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 200391,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111503
Tierra de hoja30Unidad no definida BARRE HOJA $ 3.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.600 $ 102.600
10191509
Insecticidas60UnidadINSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA 75895 INSECTICIDA ASOL 360CC SAPOLIO MATA ARAÑAS $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.460 $ 65.460
27112004
Palas40UnidadPALAS PLASTICAS 12457 PALA ASEO PLAST. CMANGO LARGO ROMMEL $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
42281604
Desinfectantes de la superficie médica300UnidadDESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORM65522LA DESINFEC. ASOL SAPOLIO 360 CC LAVANDA $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.700 $ 269.700
47131618
Mopas húmedas500UnidadTRAPERO PISO 87174 TRAPERO SIMPLE COJAL 50X70 MANOS ALGODON $ 562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.000 $ 281.000
47131615
Escobillones30UnidadESCOBA DE RAMA CURAGUILLA 12450 ESCOBA DE RAMAS 4 HEBRAS $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.300 $ 84.300
47131615
Escobillones80UnidadESCOBILLON PLASTICO COMPLETO 73759 ESCOBILLON PLASTLASER 14-058B + MANGO $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.240 $ 66.240
47131618
Mopas húmedas30UnidadMOPA CORRIENTE CON PALO 24118 MOPA LIMPIEZA LASER 250 GR MOPA+PALO COPA ALGODON $ 1.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.790 $ 47.790
47131824
Productos de limpieza de ventanas10UnidadLIMPIA VIDRIOS C/M. CORTO 80047 PLUMILLA LAVA VIDRIO VIRUTEX MCORTO 15CM $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131816
Desodorantes150UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 86097LV DESODORAMB. SAPOLIO 360CC. LAVANDA $ 704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600
Total Neto $ 1.054.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.391
TOTAL OC $ 1.255.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.