Orden de Compra. Nº
2196-591-SE16
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LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-591-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2016
Nombre de la Orden de Compra
LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-94-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
164209,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LAURA ISABEL
Razón Social
mgp division articulos de aseo industrial SPA
R.U.T.
76.569.011-0
Sucursal
LAURA ISABEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
23153103
Atenuador del tope
4
Unidad
PAD NEGRO
PAD 17 NEGRO
$ 2.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
23153103
Atenuador del tope
4
Unidad
PAD ROJO
PAD 17 ROJO
$ 2.970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.880
$ 11.880
27112903
Rociador de la mano
80
Unidad
ROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS.
ENVASE CON GATILLO 500CC
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.200
$ 51.200
47131502
Paños de limpieza
250
Unidad
PAÑO ABSOR. DANZARINA
DANZARINA 38X40
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
120
Unidad
PAÑOS AMARILLO P/LIMP.(SACUD.
PAÑO SACUDIR AMARILLO
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.600
$ 21.600
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
PAÑOS MULTIUSO.
PAÑO MULTIUSO
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo
120
Unidad
PA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE)
FIBRA VERDE
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
47131618
Mopas húmedas
10
Unidad
MOPA HUMEDA ALGODON Nº16
MOPA ALGODON DE 16OZ
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
47131617
Mopas de polvo
100
Unidad
MOPA SECA 45 - 60 CMS.
MOPA SECA 60CM
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 299.000
$ 299.000
47131617
Mopas de polvo
100
Unidad
LANA ACERO P. OLLAS
LANA ACERO PARA OLLA
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
12161902
Detergentes surfactantes
90
Unidad
LIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)
LIMPIADOR EN CREMA 750CC LLABRES
$ 980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.200
$ 88.200
47131811
Productos de lavandería
20
Unidad
DETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO
DETERGENTE ECONOMICO 1 KL
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
12181502
Ceras naturales
80
Litro
CERA CON TIERRA COLOR LITRO
CERA CON TIERRA 1 LITRO
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.000
$ 100.000
47131831
Ácido muriático
10
Litro
ACIDO MURIATICO LITRO
ACIDO MURIATICO 1 LITRO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas
15
Litro
LIMPIA VIDRIOS LITRO
LIMPIA VIDRIOS 900CC LLABRES
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47131803
Desinfectantes domésticos
170
Litro
CLORO GEL LITRO
CLORO GEL 1 LITRO
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.000
$ 136.000
Total Neto
$ 864.260
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 164.209
TOTAL OC
$ 1.028.469
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.