Orden de Compra. Nº2196-591-SE16 "LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-591-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2016
Nombre de la Orden de Compra LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2016 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-94-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-94-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 164209,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-08-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURA ISABEL
Razón Social mgp division articulos de aseo industrial SPA
R.U.T. 76.569.011-0
Sucursal LAURA ISABEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153103
Atenuador del tope4UnidadPAD NEGRO PAD 17 NEGRO $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
23153103
Atenuador del tope4UnidadPAD ROJO PAD 17 ROJO $ 2.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.880
27112903
Rociador de la mano80UnidadROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS. ENVASE CON GATILLO 500CC $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.200 $ 51.200
47131502
Paños de limpieza250UnidadPAÑO ABSOR. DANZARINA DANZARINA 38X40 $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo120UnidadPAÑOS AMARILLO P/LIMP.(SACUD. PAÑO SACUDIR AMARILLO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑOS MULTIUSO. PAÑO MULTIUSO $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo120UnidadPA¥O BONOBRIL GRDE.(VERDE) FIBRA VERDE $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131618
Mopas húmedas10UnidadMOPA HUMEDA ALGODON Nº16 MOPA ALGODON DE 16OZ $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
47131617
Mopas de polvo100UnidadMOPA SECA 45 - 60 CMS. MOPA SECA 60CM $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
47131617
Mopas de polvo100UnidadLANA ACERO P. OLLAS LANA ACERO PARA OLLA $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
12161902
Detergentes surfactantes90UnidadLIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)LIMPIADOR EN CREMA 750CC LLABRES $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.200 $ 88.200
47131811
Productos de lavandería20UnidadDETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO DETERGENTE ECONOMICO 1 KL $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
12181502
Ceras naturales80LitroCERA CON TIERRA COLOR LITRO CERA CON TIERRA 1 LITRO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
47131831
Ácido muriático10LitroACIDO MURIATICO LITROACIDO MURIATICO 1 LITRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas15LitroLIMPIA VIDRIOS LITROLIMPIA VIDRIOS 900CC LLABRES $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
47131803
Desinfectantes domésticos170LitroCLORO GEL LITRO CLORO GEL 1 LITRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
Total Neto $ 864.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 164.209
TOTAL OC $ 1.028.469


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.