Orden de Compra. Nº2196-595-SE17 "LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2017 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-111-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-595-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2017
Nombre de la Orden de Compra LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2017 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-111-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-111-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 226985,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LAURA ISABEL
Razón Social mgp division articulos de aseo industrial SPA
R.U.T. 76.569.011-0
Sucursal LAURA ISABEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112004
Palas20UnidadPALAS PLASTICAS BUENA CALIDADPala plastica buena calidad $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
27112903
Rociador de la mano100UnidadROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS. Rociador plastico 500cc $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
30161710
Suelos laminados80UnidadPISO GOMA DUCHA piso goma ducha $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.000 $ 124.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10UnidadBASURERO PLASTIC. 30-35 LTS C/TAPAbasurero plastico 30 litros con tapa $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
47121801
Plumeros10UnidadPLUMEROS plumero tricolor $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131502
Paños de limpieza500UnidadPAÑO ABSOR. DANZARINA paño danzarina amarillo 38x40 $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
47131617
Mopas de polvo6UnidadESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPASbalde estrujador 13 litros $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800
47131617
Mopas de polvo2UnidadMANGO MOPA 24-45 CENTIMETRO mango clip mopa seca $ 3.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.960 $ 7.960
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos500LitroCERA ROJA AUTOBRILLANTE LITROcera roja autobrillo 900cc $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820.000 $ 820.000
53102504
Guantes o manoplas20UnidadGUANTES DE NITRILO M Guante nitrilo talla M $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
53102504
Guantes o manoplas20ParGUANTES NITRILO L Guante nitrilo talla L $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
53102504
Guantes o manoplas20ParGUANTES NITRILO XL Guante nitrilo talla XL $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
Total Neto $ 1.194.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 226.985
TOTAL OC $ 1.421.645


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.