Orden de Compra. Nº
2196-595-SE17
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LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2017 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-111-LE17
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-595-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
LAURA ISABEL PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2017 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-111-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-111-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
226985,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LAURA ISABEL
Razón Social
mgp division articulos de aseo industrial SPA
R.U.T.
76.569.011-0
Sucursal
LAURA ISABEL
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112004
Palas
20
Unidad
PALAS PLASTICAS BUENA CALIDAD
Pala plastica buena calidad
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
27112903
Rociador de la mano
100
Unidad
ROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS.
Rociador plastico 500cc
$ 620,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.000
$ 62.000
30161710
Suelos laminados
80
Unidad
PISO GOMA DUCHA
piso goma ducha
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.000
$ 124.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad
BASURERO PLASTIC. 30-35 LTS C/TAPA
basurero plastico 30 litros con tapa
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.000
$ 29.000
47121801
Plumeros
10
Unidad
PLUMEROS
plumero tricolor
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131502
Paños de limpieza
500
Unidad
PAÑO ABSOR. DANZARINA
paño danzarina amarillo 38x40
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
47131617
Mopas de polvo
6
Unidad
ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS
balde estrujador 13 litros
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.800
$ 13.800
47131617
Mopas de polvo
2
Unidad
MANGO MOPA 24-45 CENTIMETRO
mango clip mopa seca
$ 3.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.960
$ 7.960
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
500
Litro
CERA ROJA AUTOBRILLANTE LITRO
cera roja autobrillo 900cc
$ 1.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 820.000
$ 820.000
53102504
Guantes o manoplas
20
Unidad
GUANTES DE NITRILO M
Guante nitrilo talla M
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
53102504
Guantes o manoplas
20
Par
GUANTES NITRILO L
Guante nitrilo talla L
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
53102504
Guantes o manoplas
20
Par
GUANTES NITRILO XL
Guante nitrilo talla XL
$ 640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
Total Neto
$ 1.194.660
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 226.985
TOTAL OC
$ 1.421.645
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.