Orden de Compra. Nº2196-60-SE24 "lopez PROGRAMA ASEO (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-36-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-60-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra lopez PROGRAMA ASEO (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-36-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 167
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 143220,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOPZ
Razón Social ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas180CajaCAJA DE FOSFOROS ECONOMICACAJA DE FOSFOROS ECONOMICA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47131617
Mopas de polvo100UnidadLANA ACERO P. OLLAS LANA ACERO P. OLLAS $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
47131617
Mopas de polvo40UnidadMOPA SECA 45 - 60 CMS. MOPA SECA 45 - 60 CMS. $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 136.000
30161710
Suelos laminados45UnidadPISO GOMA DUCHA PISO GOMA DUCHA $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.500 $ 103.500
47131617
Mopas de polvo15UnidadPORTA MOPA SISTEMA HORQUILLA. PORTA MOPA SISTEMA HORQUILLA. $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASUREROS PLASTICOS C/ TAPA PEDAL BASUREROS PLASTICOS C TAPA PEDAL $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
12181501
Ceras sintéticas50UnidadCERA LIQUIDA AMARILLA P/PISO DE MADERA CERA LIQUIDA AMARILLA PPISO DE MADERA $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
47131816
Desodorantes250UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS MENOS LAVANDA $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.500 $ 242.500
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLA DE UÑAS ESCOBILLA DE UÑAS $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290 $ 290
47131615
Escobillones90UnidadESCOBILLON PLASTICO COMPLETO ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.100 $ 89.100
47131603
Esponjas100UnidadESPONJA ACERO PARA OLLAS ESPONJA ACERO PARA OLLAS $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
Total Neto $ 753.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 143.220
TOTAL OC $ 897.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.