Orden de Compra. Nº
2196-60-SE24
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lopez PROGRAMA ASEO (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-36-LE23
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-60-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
lopez PROGRAMA ASEO (enero - febrero) AÑO 2024 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-36-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 167
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
143220,1
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
17-01-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOPZ
Razón Social
ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA
R.U.T.
7.985.301-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Cerillas
180
Caja
CAJA DE FOSFOROS ECONOMICA
CAJA DE FOSFOROS ECONOMICA
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.400
$ 23.400
47131617
Mopas de polvo
100
Unidad
LANA ACERO P. OLLAS
LANA ACERO P. OLLAS
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
47131617
Mopas de polvo
40
Unidad
MOPA SECA 45 - 60 CMS.
MOPA SECA 45 - 60 CMS.
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.000
$ 136.000
30161710
Suelos laminados
45
Unidad
PISO GOMA DUCHA
PISO GOMA DUCHA
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 103.500
$ 103.500
47131617
Mopas de polvo
15
Unidad
PORTA MOPA SISTEMA HORQUILLA.
PORTA MOPA SISTEMA HORQUILLA.
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
1
Unidad
BASUREROS PLASTICOS C/ TAPA PEDAL
BASUREROS PLASTICOS C TAPA PEDAL
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
12181501
Ceras sintéticas
50
Unidad
CERA LIQUIDA AMARILLA P/PISO DE MADERA
CERA LIQUIDA AMARILLA PPISO DE MADERA
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
47131816
Desodorantes
250
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS MENOS LAVANDA
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 242.500
$ 242.500
47131615
Escobillones
1
Unidad
ESCOBILLA DE UÑAS
ESCOBILLA DE UÑAS
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 290
$ 290
47131615
Escobillones
90
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO
ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.100
$ 89.100
47131603
Esponjas
100
Unidad
ESPONJA ACERO PARA OLLAS
ESPONJA ACERO PARA OLLAS
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
Total Neto
$ 753.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 143.220
TOTAL OC
$ 897.010
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.