Orden de Compra. Nº2196-603-SE12 "murua ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-124-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-603-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2012
Nombre de la Orden de Compra murua ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-124-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-124-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 7317,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Razón Social MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
R.U.T. 77.239.430-6
Sucursal MURUA Y ASOCIADOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152425
Resinas de base para dentaduras1Unidad no definidaionomero de vidrio chemfilionomero de vidrio chemfil $ 16.722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.722 $ 16.722
30201903
Unidades dentales1CajaPINCELES DENTAL caja x 50un. ver foto en archivo adjunto tipo de pincel q se requiere   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
41101702
Martinetes o morteros1UnidadMORTERO LOZA   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales1UnidadEYECTORES SALIVA TRANSP DESECHABLES X 100   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190
42152220
Piedras dentales5UnidadPIEDRAS DE ARKANSAR REDONDAS DE ALTA VELOCIDAD  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750
60123202
Cintas de seda2UnidadSEDA NEGRA 3/0   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.980
12162208
Ácido nordihidrguaiarético1UnidadACIDO ORTOFOSFORICO 37%  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890
Total Neto $ 38.512
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.317
TOTAL OC $ 45.829


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.