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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-603-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
murua ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-124-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-124-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
7317,28 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2012 |
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Proveedor |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Razón Social |
MURUA Y ASOCIADOS LIMITADA
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R.U.T. |
77.239.430-6 |
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Sucursal |
MURUA Y ASOCIADOS LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42152425
| Resinas de base para dentaduras | 1 | Unidad no definida | ionomero de vidrio chemfil | ionomero de vidrio chemfil |
$ 16.722,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.722
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$ 16.722
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30201903
| Unidades dentales | 1 | Caja | PINCELES DENTAL caja x 50un.
ver foto en archivo adjunto tipo de pincel q se requiere
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$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.990
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$ 1.990
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41101702
| Martinetes o morteros | 1 | Unidad | MORTERO LOZA
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$ 1.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.990
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$ 1.990
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42151601
| Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales | 1 | Unidad | EYECTORES SALIVA TRANSP DESECHABLES X 100
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$ 1.190,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.190
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$ 1.190
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42152220
| Piedras dentales | 5 | Unidad | PIEDRAS DE ARKANSAR REDONDAS DE ALTA VELOCIDAD | |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.750
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$ 3.750
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60123202
| Cintas de seda | 2 | Unidad | SEDA NEGRA 3/0
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$ 5.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.980
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$ 11.980
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12162208
| Ácido nordihidrguaiarético | 1 | Unidad | ACIDO ORTOFOSFORICO 37% | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 890
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$ 890
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Total Neto
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$ 38.512
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.317
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$ 45.829
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.