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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-604-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
diprolab ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-124-L112 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-124-L112 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
14975,23 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-06-2012 |
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Proveedor |
Diprolab Ltda. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
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R.U.T. |
78.027.120-5 |
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Sucursal |
Diprolab Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42151627
| Espejos o mangos de espejos dentales | 1 | Caja | ESPEJOS DESECH. MANGO CORTO N5 (DENTAL)
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$ 7.332,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.332
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$ 7.332
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42311520
| Cintas médicas no adhesivas | 2 | Unidad | VENDA ELAST. BEIG 10 CM | |
$ 700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.400
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$ 1.400
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12181504
| Petrolatos | 1 | Unidad | VASELINA POMADA DE 250 GR | |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.950
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$ 2.950
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12181504
| Petrolatos | 1 | Unidad | VASELINA LIQUIDA 500ML
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$ 2.995,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.995
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$ 2.995
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41104112
| Contenedores de recogida de orina | 100 | Unidad | FRASCOS DE ORINA COMPLETAQ | |
$ 195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.500
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$ 19.500
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41104801
| Unidades de frascos o retortas | 106 | Unidad | FRASCOS DE UROCULTIVOS 115 ML | |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.190
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$ 12.190
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42132102
| Cubre camillas | 11 | Unidad | PAPEL CUBRECAMILLAS | |
$ 2.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.450
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$ 32.450
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Total Neto
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$ 78.817
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.975
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$ 93.792
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.