Orden de Compra. Nº2196-604-SE12 "diprolab ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-124-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-604-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2012
Nombre de la Orden de Compra diprolab ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-124-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-124-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 14975,23
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales1CajaESPEJOS DESECH. MANGO CORTO N5 (DENTAL)   $ 7.332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.332 $ 7.332
42311520
Cintas médicas no adhesivas2UnidadVENDA ELAST. BEIG 10 CM  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
12181504
Petrolatos1UnidadVASELINA POMADA DE 250 GR  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
12181504
Petrolatos1UnidadVASELINA LIQUIDA 500ML   $ 2.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.995 $ 2.995
41104112
Contenedores de recogida de orina100UnidadFRASCOS DE ORINA COMPLETAQ  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
41104801
Unidades de frascos o retortas106UnidadFRASCOS DE UROCULTIVOS 115 ML  $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.190 $ 12.190
42132102
Cubre camillas11UnidadPAPEL CUBRECAMILLAS  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.450 $ 32.450
Total Neto $ 78.817
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.975
TOTAL OC $ 93.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.