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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-62-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO A FEBRERO 2025 LIC 2196-18-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-18-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
*
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Impuesto |
54644 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
06-02-2025 |
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Proveedor |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111502
| Bolsas de papel | 2000 | Unidad no definida | BOLSAS DE PAPEL 1 KG x 1000 | BOLSAS DE PAPEL 1 KG x 1000
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$ 14,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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41122407
| Bisturíes de laboratorio | 100 | Unidad no definida | HOJA BISTURI Nº 15,
| HOJA BISTURI Nº 15,
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$ 51,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.100
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$ 5.100
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42142609
| Jeringas médicas con aguja | 1000 | Unidad no definida | JERINGA DESECHABLE 10 ML C/AGUJA 21 G X 1 1/2
| JERINGA DESECHABLE 10 ML C/AGUJA 21 G X 1 1/2
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$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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24112209
| Contenedor de paredes rectas | 50 | Unidad no definida | DESCARTADOR CORTOPUNZANTE (CHICO AMARILLO)
| DESCARTADOR CORTOPUNZANTE (CHICO AMARILLO)
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$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.500
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$ 31.500
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24111502
| Bolsas de papel | 5000 | Unidad | BOLSAS DE PAPEL 1/2 KG x 1000
| SACO DE MEDIO KG. BLANCO X 1000 UDS.X PQ lote 2230612031 vencimiento 08-10-2028 |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.000
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$ 50.000
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24111502
| Bolsas de papel | 5000 | Unidad | BOLSAS DE PAPEL 1/4 KG x 1000
| SACO DE UN CUARTO KG BLANCO X 1000 UDS. Lote 2202217151 Vencimiento 08-10-2028 |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.000
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$ 35.000
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24111502
| Bolsas de papel | 4000 | Unidad | BOLSAS DE PAPEL 1/8 KG x 1000
| SACO DE UN OCTAVO KG BLANCO X1000 UDSxPQ lote 220119151 vencimiento 06-10-2028 |
$ 7,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.000
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$ 28.000
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Total Neto
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$ 287.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.644
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$ 342.244
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.