Orden de Compra. Nº2196-62-SE25 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO A FEBRERO 2025 LIC 2196-18-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-62-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO A FEBRERO 2025 LIC 2196-18-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-18-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 280
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 54644
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-02-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111502
Bolsas de papel2000Unidad no definidaBOLSAS DE PAPEL 1 KG x 1000BOLSAS DE PAPEL 1 KG x 1000 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
41122407
Bisturíes de laboratorio100Unidad no definidaHOJA BISTURI Nº 15, HOJA BISTURI Nº 15, $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
42142609
Jeringas médicas con aguja1000Unidad no definidaJERINGA DESECHABLE 10 ML C/AGUJA 21 G X 1 1/2 JERINGA DESECHABLE 10 ML C/AGUJA 21 G X 1 1/2 $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
24112209
Contenedor de paredes rectas50Unidad no definidaDESCARTADOR CORTOPUNZANTE (CHICO AMARILLO) DESCARTADOR CORTOPUNZANTE (CHICO AMARILLO) $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500
24111502
Bolsas de papel5000UnidadBOLSAS DE PAPEL 1/2 KG x 1000 SACO DE MEDIO KG. BLANCO X 1000 UDS.X PQ lote 2230612031 vencimiento 08-10-2028 $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
24111502
Bolsas de papel5000UnidadBOLSAS DE PAPEL 1/4 KG x 1000 SACO DE UN CUARTO KG BLANCO X 1000 UDS. Lote 2202217151 Vencimiento 08-10-2028 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
24111502
Bolsas de papel4000UnidadBOLSAS DE PAPEL 1/8 KG x 1000 SACO DE UN OCTAVO KG BLANCO X1000 UDSxPQ lote 220119151 vencimiento 06-10-2028 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
Total Neto $ 287.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.644
TOTAL OC $ 342.244


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.