Orden de Compra. Nº2196-632-SE23 "lado verde PROGRAMA ASEO (NOVIEMBRE ) AÑO 2023 DESDE 2196-22-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-632-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra lado verde PROGRAMA ASEO (NOVIEMBRE ) AÑO 2023 DESDE 2196-22-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-22-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1222
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 105879,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURERO TAPA VAI-VEN BASURERO TAPA VAI-VEN $ 2.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.174 $ 4.174
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASUREROS PLASTICOS C/ TAPA PEDAL BASUREROS PLASTICOS C TAPA PEDA $ 5.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.057 $ 5.057
47131816
Desodorantes85UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS MENOS LAVANDA $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.430 $ 81.430
47131615
Escobillones8UnidadESCOBA DE RAMA CURAGUILLA ESCOBA DE RAMA CURAGUILLA $ 6.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.464
47131603
Esponjas80UnidadESPONJA ACERO PARA OLLAS ESPONJA ACERO PARA OLLAS $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
47131603
Esponjas140UnidadESPONJA BONOBRIL LISA : ESPONJA BONOBRIL LISA $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
47131603
Esponjas90UnidadESPONJA ESPUNITA ESPONJA ESPUNITA $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.540 $ 18.540
53102504
Guantes o manoplas50UnidadGUANTES DE NITRILO M GUANTES DE NITRILO M $ 1.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.350 $ 60.350
53131635
Hisopo25UnidadHISOPO BAÑO COMPLETO HISOPO BAÑO COMPLETO $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.875 $ 17.875
10191509
Insecticidas21UnidadINSECTICIDA SPRAY 360 CC: INSECTICIDA SPRAY 360 CC $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.250 $ 26.250
10191509
Insecticidas45UnidadINSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA INSECTICIDA SPRAY MATA ARAÑA $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.250 $ 56.250
47131617
Mopas de polvo105UnidadLANA ACERO P. OLLAS LANA ACERO P. OLLAS $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490
52101508
Felpudos19UnidadLIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTESLIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES $ 2.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.705 $ 41.705
47131502
Paños de limpieza200UnidadPAÑO ABSOR. DANZARINA : PAÑO ABSOR. DANZARINA $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.600 $ 38.600
47121801
Plumeros4UnidadPLUMEROS r: PLUMEROS $ 729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.916 $ 2.916
27112903
Rociador de la mano30UnidadROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS. ROCIADOR PLASTICO 12 LTS. $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750
47131801
Limpiadores de suelos14UnidadVIRUTILLA LIQUIDA LITROVIRUTILLA LIQUIDA LITRO $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.782 $ 12.782
47131801
Limpiadores de suelos22UnidadVIRUTILLA PARA PISO VIRUTILLA PARA PISO $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.372 $ 9.372
27112004
Palas15UnidadPALAS PLASTICAS PALAS PLASTICAS $ 633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.495 $ 9.495
53102504
Guantes o manoplas40ParGUANTES NITRILO L GUANTES NITRILO L $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
Total Neto $ 557.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 105.879
TOTAL OC $ 663.139


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.