Orden de Compra. Nº2196-638-SE24 "PROGRAMA ESCRITORIO OCT A DIC LIC 2196-19-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-638-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-10-2024
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ESCRITORIO OCT A DIC LIC 2196-19-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-19-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1619
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna *
Impuesto 145802,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor solinte
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PER
R.U.T. 76.173.599-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal solinte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141604
Papel usado100Unidad no definidaCUBO AUTOADHESIVO (CHICO) CUBO AUTOADHESIVO (CHICO) $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
44122104
Clips para papel100Unidad no definidaDOBLE CLIP 19 MM DOBLE CLIP 19 MM $ 343,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.300 $ 34.300
60123601
Pegamento de purpurina50Unidad no definidaCOLA FRIA 500 CC.- COLA FRIA 500 CC.- $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.950 $ 55.950
44122011
Carpetas para archivos60Unidad no definidaCARPETA MANILA CARPETA MANILA $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.580 $ 8.580
60121225
Medios de pintura de acuarela20UnidadACUARELA ACUARELA 12 COLORES PALETA REF. 8012 12-288 $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
60105704
Barras de pegamento libres de ácido100UnidadADHESIVO EN BARRA ADHESIVO EN BARRA 21 GRS $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
56121303
Borradores20UnidadBORRADOR PIZARRA ACRILICA BORRADOR DE MADERA PARA PIZARRA 13 X 4 CM 12-144 $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
44122001
Archivadores de fichas100UnidadCAJA PARA ARCHIVO OFICIO CAJA ARCHIVO STANDARD CORRIENTE KRAF L26 AL37 AN14 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
44122011
Carpetas para archivos100UnidadCARPETA C/ELASTICOS CARPETA CELASTICO 600 GRS. COLORES 240 $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.500 $ 71.500
14111525
Papel multiuso50UnidadCARTON CORRUGADO PLIEGO CARTON MICROCORRUG.50X70 $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
14111610
Cartulina100UnidadCARTULINA COLOR PLIEGO PLIEGO CARTULINA 53,5X77 CMS DF COLORES 105GRS $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.400 $ 25.400
31201517
Cinta para empaquetar100UnidadCINTA SCOTH 18 MM X 30 MTS CINTA ADHESIVA 18MMX30M 40MIC 8-480 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
44121706
Lápices de madera400UnidadLAPICES GRAFITO LAPICES GRAFITO HB2 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.600 $ 23.600
44121706
Lápices de madera50UnidadMINA O.9 CAJA 12 MINA O.9 HB $ 156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
11141604
Papel usado100UnidadPAPEL ENTRETENIDO CARPETA CARPETA EIFFEL PAPEL ENTRETENIDO 9 HOJAS 220X320 $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.900 $ 111.900
11141604
Papel usado100UnidadPAPEL GOMA EVA SET 10 HJS GOMA EVA 20X30 CMS PAQUETE 10 UNID COLOR SURTIDO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
44121708
Marcadores200UnidadPLUMON PERMANENTE MARCADOR PERMANENTE OFFIONE PTA RED DIF COLORES L 5,4 MM $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.400 $ 49.400
60123601
Pegamento de purpurina200UnidadSILICONA EN BARRA SILICONA EN BARRA 7MM 30 CMS APROX $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
11141604
Papel usado80UnidadSOBRE SACO OFICIO BLANCO SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 80 GRS UD TEKNOFAS $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional50UnidadTEMPERA (CAJA 12 UD.) TEMPERA GEORGI 12 COLORES POTE 15 CC $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.250 $ 58.250
Total Neto $ 767.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 145.802
TOTAL OC $ 913.182


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.