Orden de Compra. Nº2196-641-SE19 "DISTR, MANZANO (NOVIEMBRE - DICIEMBRE )PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES AÑO 2019 DESDE 2196-66-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-641-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra DISTR, MANZANO (NOVIEMBRE - DICIEMBRE )PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES AÑO 2019 DESDE 2196-66-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-66-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1495
Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 210330
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S.A.
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A - Distribuidora Manzano S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería500kilogramoDETERGENTE POLVO GRANEL DETERGENTE INDUSTRIAL MATIC, ENVASE 10 KG (VER BASES TECNICAS)DETERGENTE EN POLVO EMULGEN EXCELLENCE SACO 20 KLS SUCITESA, VALOR X KILO $ 1.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 912.000 $ 912.000
12161902
Detergentes surfactantes50kilogramoPASTA PARA LAVADO DE ROPA, ENVASE DE 20 KG DETERGENTE HUMECTANTE Y ADITIVO PARA EL LAVADO DE PRENDAS( VER BASES ADJUNTAS)PRELAVADO SERCO BIDON 5 KLS TRESSA $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
Total Neto $ 1.107.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 210.330
TOTAL OC $ 1.317.330


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.