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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-70-CC23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-01-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SS.VIGILANCIA 24 MESES DESDE EL 01 DE ENRO DEL 2023 AL 23 DE OCTUBRE DE 2024 DESDE 1057499-28-LR22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057499-28-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
68811524,61 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-01-2023 |
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Proveedor |
INCAR SEGURIDAD |
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Razón Social |
INCAR SEGURIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.049.666-9 |
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Sucursal |
INCAR SEGURIDAD |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92101501
| Servicios de vigilancia | 1 | Unidad no definida | VALOR MONTO NETO MES 24 | Guardias de Seguridad DESDE EL 01 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 23 DE OCTUBRE DEL 2024. MONTO NETO ULTIMO MES. |
$ 12.220.323,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.220.323
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$ 12.220.323
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92101501
| Servicios de vigilancia | 21 | Unidad no definida | VALOR MONTO NETO MENSUAL
| Guardias de Seguridad DESDE EL 01 DE ENRO DEL 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024. MONTO NETO MENSUAL |
$ 16.664.076,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 349.945.596
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$ 349.945.596
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Total Neto
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$ 362.165.919
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.811.525
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$ 430.977.444
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.