Orden de Compra. Nº2196-706-SE15 "LOPEZ PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2015 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-116-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-706-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-09-2015
Nombre de la Orden de Compra LOPEZ PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2015 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-116-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-116-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 58573,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOPZ
Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA
R.U.T. 7.985.301-1
Sucursal LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121504
Papel para embalaje12UnidadFILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION) FILM PVC 46 X 1400 MT.S.ALIMENTACION $ 18.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.440 $ 226.440
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8UnidadBASURERO PLASTIC. 30-35 LTS C/TAPABASURERO PLASTIC. 30-35 LTS CTAPA $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
47121702
Envases para residuos o forros rígidos8UnidadBASURERO TAPA VAI-VEN BASURERO TAPA VAI-VEN $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120
47121801
Plumeros10UnidadPLUMEROS PLUMEROS $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
53102504
Guantes o manoplas40ParGUANTES AFELPADOS TALLA " S " GUANTES AFELPADOS TALLA S $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
53102504
Guantes o manoplas40ParGUANTES AFELPADOS TALLA "L" GUANTES AFELPADOS TALLA L $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
53102504
Guantes o manoplas40ParGUANTES AFELPADOS TALLA "M" GUANTES AFELPADOS TALLA M $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
Total Neto $ 308.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.573
TOTAL OC $ 366.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.