Orden de Compra. Nº
2196-735-SE14
"
DIAMANTES, PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2014 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-131-LE14
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-735-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2014
Nombre de la Orden de Compra
DIAMANTES, PROGRAMA ASEO 3° CUATRIMESTRE 2014 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-131-LE14
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-131-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
359525,6
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-09-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Diamantes
Razón Social
PATRICIA OLGA QUINTERO MUNOZ
R.U.T.
16.092.383-0
Sucursal
Diamantes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14121504
Papel para embalaje
15
Unidad
FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION)
FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION)
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.000
$ 255.000
27112903
Rociador de la mano
60
Unidad
ROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS.
ROCIADOR PLASTICO 1/2 LTS
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
30161710
Suelos laminados
30
Unidad
PISO GOMA DUCHA
PISO GOMA DUCHA
$ 1.518,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.540
$ 45.540
30161710
Suelos laminados
30
Unidad
LIMPIADOR P/ PISOS FLOTANTES (LIQUIDO)
LIMPIADOR P/ PISOS FLOTANTES (LIQUIDO)
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.700
$ 56.700
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
10
Unidad
BASURERO TAPA VAI-VEN
BASURERO TAPA VAI-VEN
$ 2.090,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.900
$ 20.900
47121801
Plumeros
15
Unidad
PLUMEROS
PLUMEROS
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
10
Unidad
SOPAPA W.C.
SOPAPA W.C.
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro
5
Unidad
TANAX LIQUIDA
TANAX LIQUIDA
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
47131502
Paños de limpieza
250
Unidad
PAÑOS COCINA (GENERO)
PAÑOS COCINA (GENERO
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
47131618
Mopas húmedas
14
Unidad
BASE MOPA 45
BASE MOPA 45
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
47131613
Sujeción para la escoba o la fregona
10
Unidad
ESCOBILLA MULTIUSO CRIN
ESCOBILLA MULTIUSO CRIN
$ 1.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
47131617
Mopas de polvo
15
Unidad
MANGO MOPA 24-45 CENTIMETRO
MANGO MOPA 24-45 CENTIMETRO
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.500
$ 58.500
47131617
Mopas de polvo
80
Unidad
LAMPAZO MOPA SECA 45 - 60 CM.
LAMPAZO MOPA SECA 45 - 60 CM.
$ 8.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 696.000
$ 696.000
52101508
Felpudos
80
Unidad
LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES
LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
52101507
Alfombrillas de baño
40
Unidad
SALIDA BAÑO
SALIDA BAÑO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
52131704
Ganchos para cortinas
70
Unidad
CORTINA BAÑO C/FORRO BUENA CALIDAD
CORTINA BAÑO C/FORRO BUENA CALIDAD
$ 3.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 279.300
$ 279.300
53131635
Hisopo
50
Unidad
HISOPO BAÑO COMPLETO
HISOPO BAÑO COMPLETO
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
53131601
Gorro de baño
20
Unidad
GOMA PISO P/TINA DE BAÑO
GOMA PISO P/TINA DE BAÑO
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.800
$ 17.800
12181501
Ceras sintéticas
20
Unidad
CERA LIQUIDA AMARILLA P/PISO DE MADERA
CERA LIQUIDA AMARILLA P/PISO DE MADERA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
12191601
Solventes de alcohol
10
Litro
ALCOHOL DE QUEMAR LITRO
ALCOHOL DE QUEMAR LITRO
$ 760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.600
$ 7.600
47131831
Ácido muriático
20
Litro
ACIDO MURIATICO LITRO
ACIDO MURIATICO LITRO
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
Total Neto
$ 1.892.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 359.526
TOTAL OC
$ 2.251.766
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.