Orden de Compra. Nº2196-740-SE19 "FRANCESCA 1° CUATRIMESTRE PROGRAMA ALIMENTACIÓN FRUTAS FRESCAS ANUAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-28-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-740-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2019
Nombre de la Orden de Compra FRANCESCA 1° CUATRIMESTRE PROGRAMA ALIMENTACIÓN FRUTAS FRESCAS ANUAL ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-28-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-28-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 812896
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Francesca Natalia
Razón Social Francesca Natalia Mandiola Delgado
R.U.T. 17.388.194-0
Sucursal Francesca Natalia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca140UnidadCIRUELAS SECAS SIN CAROZO CON RESOLUCION SANITARIA, EN ENVASES DE 1 KILO Suministro de Frutas $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000
50101634
Fruta fresca2500UnidadNARANJA T VARIEDAD THOMPSOM DE 200-220 GRS C/UND Suministro de Frutas $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
50101634
Fruta fresca1365UnidadUVA BL sin semilla BLANCA, SIN DAÑO FISICO Y/O APARENTE Suministro de Frutas $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.000 $ 1.638.000
50101636
Fruta estable sin refrigerar124UnidadPIÑA tipo hawai entre 1.5 a 1.7 kilos en peso bruto (1,3 KG APROX EN PESO NETO) Suministro de Frutas $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.400 $ 167.400
50101634
Fruta fresca360UnidadSANDIAS DE 8-9 KILOS Suministro de Frutas $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados120UnidadHUESILLOS MEDIANOS CON CAROZO CON RESOLUCION SANITARIA EN ENVASES DE 1 KILOSuministro de Frutas $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara6UnidadMANI SIN SAL PELADO EN ENVASES DE 500 GRS CON RESOLUCION SANITARIA Suministro de Frutas $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 4.278.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 812.896
TOTAL OC $ 5.091.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.