Orden de Compra. Nº
2196-764-SE24
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lopez PROGRAMA ASEO (noviembre - diciembre ) AÑO 2024 DESDE 2196-36-LE23
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-764-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
lopez PROGRAMA ASEO (noviembre - diciembre ) AÑO 2024 DESDE 2196-36-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-36-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1826
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
*
Impuesto
237686,2
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LOPZ
Razón Social
ROBERTO CÉSAR LÓPEZ LEIVA
R.U.T.
7.985.301-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LOPZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
100
Unidad no definida
LIMPIADOR EN CREMA TIPO CIF LITRO
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 129.000
$ 129.000
12161902
Detergentes surfactantes
150
Unidad no definida
SUAVISANTE DE ROPA LITRO
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 202.500
$ 202.500
27112004
Palas
12
Unidad no definida
PALAS PLASTICAS
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.920
$ 7.920
31211901
Paños para herramientas
5
Unidad no definida
ESTRUJADOR PLASTICOS PARA MOPA
$ 3.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.750
31211901
Paños para herramientas
10
Unidad no definida
PAÑOS MULTIUSO SPONGI
PAÑOS MULTIUSO SPONGI
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.900
$ 14.900
52131704
Ganchos para cortinas
20
Unidad no definida
CORTINA DE BAÑO C/ FORRO
$ 5.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.000
$ 112.000
53131635
Hisopo
10
Unidad no definida
SALIDA DE BAÑO
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.000
$ 28.000
47131806
Barniz o ceras de muebles
70
Unidad no definida
LUSTRAMUEBLES LITRO
$ 1.670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.900
$ 116.900
12131706
Cerillas
155
Caja
CAJA DE FOSFOROS ECONOMICA
CAJA DE FOSFOROS ECONOMICA
$ 130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.150
$ 20.150
47131617
Mopas de polvo
190
Unidad
LANA ACERO P. OLLAS
LANA ACERO P. OLLAS
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.750
$ 23.750
47131617
Mopas de polvo
25
Unidad
MOPA SECA 45 - 60 CMS.
MOPA SECA 45 - 60 CMS.
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
30161710
Suelos laminados
20
Unidad
PISO GOMA DUCHA
PISO GOMA DUCHA
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.000
$ 46.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
5
Unidad
BASUREROS PLASTICOS C/ TAPA PEDAL
BASUREROS PLASTICOS C TAPA PEDAL
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
12181501
Ceras sintéticas
12
Unidad
CERA LIQUIDA AMARILLA P/PISO DE MADERA
CERA LIQUIDA AMARILLA PPISO DE MADERA
$ 1.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.560
$ 16.560
47131816
Desodorantes
300
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS( MENOS LAVANDA )
DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 360 CC DIFERENTES AROMAS MENOS LAVANDA
$ 970,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 291.000
$ 291.000
47131615
Escobillones
30
Unidad
ESCOBILLA DE UÑAS
ESCOBILLA DE UÑAS
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
47131615
Escobillones
90
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO
ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.100
$ 89.100
47131603
Esponjas
150
Unidad
ESPONJA ACERO PARA OLLAS
ESPONJA ACERO PARA OLLAS
$ 125,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.750
$ 18.750
Total Neto
$ 1.250.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 237.686
TOTAL OC
$ 1.488.666
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.