Orden de Compra. Nº2196-8-SE20 "PRISA (ENERO)PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2020 -2021 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-21-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-8-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra PRISA (ENERO)PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2020 -2021 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-21-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-21-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 69
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 89252,5
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-01-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Toallas de papel25UnidadTOALLAS PAPEL CLINIC.CAJ/18.R. INTERFOLIADA 12570 |TOALLA PAPEL CLINIC IN/FOL ELITE B/CAJA 18 PAQUETES 200 HOJAS $ 16.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.700 $ 408.700
14111703
Toallas de papel35UnidadTOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROS12625 |TOALLA PAPEL 3 ROLL. 24 MT. ELITE $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.950 $ 47.950
14111704
Papel higiénico5UnidadPAPEL HIGIENICO ROLLO TIPO NOBLE ECONOMICO 28 METROS91293 |PAPEL HIG. 16 ROLLOS 20 MT. H/D ELITE $ 2.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
Total Neto $ 469.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 89.252
TOTAL OC $ 559.002


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.