Orden de Compra. Nº
2196-815-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-180-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-815-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
31-07-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-180-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-180-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Puente Alto
Impuesto
8386,79
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANUFACTURA DIAZ WEHRLI
Razón Social
NILDA INELIA DIAZ WEHRLI MANUFACTURA E INVERSIONES
R.U.T.
76.120.057-7
Sucursal
MANUFACTURA DIAZ WEHRLI
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
130
Pliego
papel volantin 30rojos, 30 azules, 30blancos, 20 VERDES, 20 AMARILLOS
$ 30,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
14111514
Bloques para mensajes
4
Unidad
CUADERNO 100 HJS CORRIENTE
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.560
$ 1.560
14111531
Libros o cuadernos de registro
12
Unidad
cuaderno universitario cuadriculado
$ 390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.680
$ 4.680
14111610
Cartulina
20
Pliego
cartulina española difrentes colores
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400
$ 2.400
31201610
Colas
6
Unidad
silicona liquida de 250 ml (pegamento)
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
lapiz pentel marcar ropa
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.576
$ 9.576
44121802
Líquido corrector
24
Unidad
corrector liquido paper matte, (lapiz)
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.840
$ 9.840
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad
carpetas vinilicas azules
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
44122011
Carpetas para archivos
13
Unidad
carpetas vinilicas diferentes colores
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.835
$ 3.835
44122104
Clips para papel
2
Caja
clip 80 mm
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
Total Neto
$ 44.141
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.387
TOTAL OC
$ 52.528
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.