Orden de Compra. Nº2196-815-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-180-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-815-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-180-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-180-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 8386,79
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANUFACTURA DIAZ WEHRLI
Razón Social NILDA INELIA DIAZ WEHRLI MANUFACTURA E INVERSIONES
R.U.T. 76.120.057-7
Sucursal MANUFACTURA DIAZ WEHRLI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería130Pliegopapel volantin 30rojos, 30 azules, 30blancos, 20 VERDES, 20 AMARILLOS  $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
14111514
Bloques para mensajes4UnidadCUADERNO 100 HJS CORRIENTE   $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
14111531
Libros o cuadernos de registro12Unidadcuaderno universitario cuadriculado  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
14111610
Cartulina20Pliegocartulina española difrentes colores  $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
31201610
Colas6Unidadsilicona liquida de 250 ml (pegamento)  $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
44121701
Lápiz pasta24Unidadlapiz pentel marcar ropa  $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.576 $ 9.576
44121802
Líquido corrector24Unidadcorrector liquido paper matte, (lapiz)  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.840 $ 9.840
44122011
Carpetas para archivos10Unidadcarpetas vinilicas azules  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.950 $ 2.950
44122011
Carpetas para archivos13Unidadcarpetas vinilicas diferentes colores  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.835 $ 3.835
44122104
Clips para papel2Cajaclip 80 mm   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Total Neto $ 44.141
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.387
TOTAL OC $ 52.528


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.