Orden de Compra. Nº2196-818-CM20 "ADQUISICION INSUMOS ADICIONALES PROGRAMA ESCRITORIO 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-818-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2020
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS ADICIONALES PROGRAMA ESCRITORIO 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1739
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Impuesto 32179
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121202
2239-4-LP14
Pintura de témpera líquida moderna50 (1007047 )TEMPERA ARTEL 15ML 12 UNIDADES UNIDAD 1025047(1007047) TEMPERA ARTEL 15ML 12 UNIDADES UNIDAD; Código: 8113234698; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 922,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.100 $ 46.100
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios50 (1137617 )ADHESIVO ARTEL BARRA SILICONA SOLIDA 7,5 MM 10 TIRAS DE 25 CMS UNIDAD 1159658(1137617) ADHESIVO ARTEL BARRA SILICONA SOLIDA 7,5 MM 10 TIRAS DE 25 CMS UNIDAD; Código: 6112635036; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.900 $ 51.900
44121708
2239-4-LP14
Marcadores50 (1172057 )MARCADOR PENTEL M-10 NEGRO UNIDAD 1198069(1172057) MARCADOR PENTEL M-10 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.450 $ 52.450
44121618
2239-4-LP14
Tijeras30 (1379530 )TIJERAS BIG BOSS MULTIUSO 19 CM UNIDAD 1406030(1379530) TIJERAS BIG BOSS MULTIUSO 19 CM UNIDAD; Código: 1142532033 ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970
Total Neto $ 171.420
Descuento $ 2.057
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.179
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 201.542


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.