Orden de Compra. Nº2196-82-SE23 "PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO A FEBRERO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-82-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2023
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS ENERO A FEBRERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-30-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 145
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 344319,9
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42292902
Porta agujas de láser quirúrgicas específicas400Unidad no definidaLANCETA DESECHABLE P/LAPIZ ROCHE LANCETA DESECHABLE P/LAPIZ ROCHE $ 53,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200
42182702
Cintas métricas médicas20Unidad no definidaTAPE TERAPEUTICO KINESICO, GRANDE TAPE TERAPEUTICO KINESICO, GRANDE $ 6.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.200 $ 137.200
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos145UnidadACEITE EMULSIONADO 500 CC TIPO BABYLANDACEITE EMULSIONADO 650 ML TIPO BABYLAND $ 4.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 685.850 $ 685.850
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario44UnidadCOLUTORIO ANTISEPT. CLORHEXID. 0,12 ORALGENE 500 ML S/ALCOHOL COLUTORIO ANTISEPT. CLORHEXID. 0,12 ORALGENE 500 ML S/ALCOHOL $ 6.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.560 $ 296.560
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos60UnidadCREMA TIPO DOLORUB 60MG CREMA TIPO DOLORUB 60MG $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos150UnidadPASTA LASSAR 100GR PASTA LASSAR 100GR LALA INSUVAL $ 1.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.400 $ 275.400
Total Neto $ 1.812.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 344.320
TOTAL OC $ 2.156.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.