Orden de Compra. Nº2196-826-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2196-280-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-826-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-07-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-280-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CREDITO 30 DIAS DESPACHO INCLUIDO. SE RUEGA ESPECIFICAR CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS Y FORMATO DE VENTA. TODO PROVEEDOR DEBE ESTAR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES.despacho urgente, aprograma agosto
Proveniente de Licitación 2196-280-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna -1
Impuesto 4992,44
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCODIMA S A
R.U.T. 96.686.750-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141702
llave bronce 1/2 jardin marca bronzo2Unidadllave bronce 1/2 jardin marca bronzollave de jardin 1/2" he. nibsa* $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.068 $ 2.068
27111704
caja chuqui mec blanca5Unidadcaja chuqui mec blancacaja chuqui mec* $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
31201601
Adhesivo pvc 250cc/ con aplicador2TarroAdhesivo pvc 250cc/ con aplicadoradhesivo pvc secado rapìdo con apicador* $ 1.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.698 $ 2.698
23171509
Soldadura estaño carrete1kilogramoSoldadura estaño carretesoldadura estaño 50%* $ 6.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.756 $ 6.756
31191501
lija fierro10Pliegolija fierrolija tela esmeril* $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
30111601
Cemento x saco3SacoCemento x sacocemento especial* $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.587
12352310
Silicona alta temperatura 25grs1TuboSilicona alta temperatura 25grssilicona alta temperatura* $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807 $ 807
Total Neto $ 26.276
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.992
TOTAL OC $ 31.268


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.