Orden de Compra. Nº2196-860-SE10 "PROGRAMA DE INSUMOS MEDICOS MES SEPTIEMBRE DESDE 2196-204-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-860-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2010
Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA DE INSUMOS MEDICOS MES SEPTIEMBRE DESDE 2196-204-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-204-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Puente Alto
Impuesto 3506,83
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2010
TítuloDescripción
INFORMACION

FAVOR REALIZAR DESPACHO DENTRO DE 48HRS DESPUES EMITIDA LA ORDEN.

AGRADECERIA DESPACHO URGENTE.-

MUCHAS GRACIAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDITEC
Razón Social MEDITEC S A
R.U.T. 78.718.610-6
Sucursal MEDITEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41112213
Termómetros de mano1UnidadTERMOMETRO DIGITAL   $ 4.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.623 $ 4.623
41112213
Termómetros de mano1UnidadTERMOMETRO DE MERCURIO   $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220 $ 220
42142507
Agujas mariposa20UnidadEQUIPO DE INFUSION SCALP-VEINT G 23 * 3/4   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660
42142609
Jeringas médicas con aguja50UnidadEQUIPO INFUSION SCALP VEINTG 21 3/4   $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650 $ 1.650
42151640
Pinzas dentales1UnidadPINZA KELLY CURVA 14CM PINZA KELLY CURVA 14CM $ 2.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.097 $ 2.097
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales2UnidadSONDA NELATON Nº 16   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales12UnidadSONDA FOLEY N°12 SONDA FOLEY N°12 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.640 $ 2.640
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales1UnidadSONDA ASPIRACION Nº10, SONDA ASPIRACION Nº10, $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90 $ 90
42221512
Cánulas o accesorios para catéteres intravenosos o arteriales2UnidadSONDA NELATON Nº 14   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia200UnidadHOJA DE BISTURI Nº 15   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800
42261505
Cuchillas y cuchillos para autopsia100UnidadHOJA DE BISTURI Nº 21   $ 18,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.762
42271802
Nebulizadores o accesorios1UnidadNEBULIZADORES PLAST. DESECH.   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235
42293603
Sondas quirúrgicas4UnidadSONDA NELATON Nº12 TRANSPARENTE ESTERIL, DESECHABLE   $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340 $ 340
Total Neto $ 18.457
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.507
TOTAL OC $ 21.964


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.