Orden de Compra. Nº2196-899-SE18 "VERONICA PONCE PROGRAMA ASEO AÑO 2018 (DICIEMBRE ) DESDE 2196-1-LE18 "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-899-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra VERONICA PONCE PROGRAMA ASEO AÑO 2018 (DICIEMBRE ) DESDE 2196-1-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 27025,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VERONICA PONCE MIRANDA
Razón Social VERONICA ANTONIA PONCE MIRANDA
R.U.T. 5.222.475-6
Sucursal VERONICA PONCE MIRANDA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza16Unidad no definidaPaño spongee multiusos colores 20x 20 cm,Paño spongee multiusos colores 20x 20 cm, $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.640
42312311
Kits desinfectantes5Unidad no definidaFILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION) FILM PVC 46 X 1400 MT.(S.ALIMENTACION) $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
12161902
Detergentes surfactantes30UnidadLIMPIADOR EN CREMA (TIPO CIF)Fco. limpiador en cream tipo cif, marca Sapolio $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 142.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.026
TOTAL OC $ 169.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.