Orden de Compra. Nº
2196-901-SE18
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AROLIMP PROGRAMA ASEO AÑO 2018 (DICIEMBRE )ORDEN DESDE 2196-1-LE18
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-901-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra
AROLIMP PROGRAMA ASEO AÑO 2018 (DICIEMBRE )ORDEN DESDE 2196-1-LE18
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
30153
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
04-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AROLIMP
Razón Social
RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH
R.U.T.
5.300.264-1
Sucursal
AROLIMP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131608
Jabones
24
Unidad no definida
JABON LIQUIDO
JABON LIQUIDO
$ 670,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.080
$ 16.080
47121802
Removedores
42
Unidad no definida
CERA ROJA(AUTOBRILLANTE)
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
6
Unidad no definida
CERA LIQUIDA BLANCA
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
47131806
Barniz o ceras de muebles
11
Unidad no definida
LIMPIA VIDRIOS
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
47131801
Limpiadores de suelos
4
Unidad
VIRUTILLA LIQUIDA LITRO
Virutilla líquida en botellas de 1 litro.
$ 975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.900
$ 3.900
73101612
Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos
62
Litro
PERFUME AMBIENTAL (LTS)
Desodorante ambiental en botellas de 1 litro.
$ 710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.020
$ 44.020
47131810
Productos para lavar platos
30
Litro
LAVALOZAS DE LITRO
Lavaloza concentrado en botellas de 10 litros.
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
47131803
Desinfectantes domésticos
32
Litro
CLORO GEL LITRO
Cloro gel en botellas de 1 litro.
$ 700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
Total Neto
$ 158.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 30.153
TOTAL OC
$ 188.853
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.