Orden de Compra. Nº2196-901-SE18 "AROLIMP PROGRAMA ASEO AÑO 2018 (DICIEMBRE )ORDEN DESDE 2196-1-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-901-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2018
Nombre de la Orden de Compra AROLIMP PROGRAMA ASEO AÑO 2018 (DICIEMBRE )ORDEN DESDE 2196-1-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-1-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 30153
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AROLIMP
Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH
R.U.T. 5.300.264-1
Sucursal AROLIMP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones24Unidad no definidaJABON LIQUIDO JABON LIQUIDO $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.080
47121802
Removedores42Unidad no definida CERA ROJA(AUTOBRILLANTE) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos6Unidad no definida CERA LIQUIDA BLANCA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131806
Barniz o ceras de muebles11Unidad no definida LIMPIA VIDRIOS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600
47131801
Limpiadores de suelos4UnidadVIRUTILLA LIQUIDA LITROVirutilla líquida en botellas de 1 litro. $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
73101612
Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos62LitroPERFUME AMBIENTAL (LTS) Desodorante ambiental en botellas de 1 litro. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.020 $ 44.020
47131810
Productos para lavar platos30LitroLAVALOZAS DE LITROLavaloza concentrado en botellas de 10 litros. $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
47131803
Desinfectantes domésticos32LitroCLORO GEL LITRO Cloro gel en botellas de 1 litro. $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
Total Neto $ 158.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.153
TOTAL OC $ 188.853


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.