|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2196-937-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
28-08-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2196-333-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
CREDITO 30 DIAS DESPACHO INCLUIDO. DESPACHO URGENTE CONTRA FACTURA |
|
Proveniente de Licitación
|
2196-333-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
9303,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.178.530-k |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111531
| Libros o cuadernos de registro REM | 11 | Unidad | Libros o cuadernos de registro REM | LIBRO ACTA 200 HOJAS TAPA DURA/// |
$ 1.261,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.871
|
$ 13.871
|
26111702
| Pilas alcalinas DURACELL | 30 | Unidad | Pilas alcalinas DURACELL | PILAS ALCALINAS AA, EQUIVALENTE A DURACELL/// |
$ 253,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.590
|
$ 7.590
|
44121701
| Lápiz pasta BIC CRISTAL | 150 | Unidad | Lápiz pasta BIC CRISTAL | LAPIZ PASTA AZUL PUNTA GRUESA EQUIVALENTE A BIC/// |
$ 73,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.950
|
$ 10.950
|
44121701
| Lápiz pasta BIC CRISTAL NEGRO | 50 | Unidad | Lápiz pasta BIC CRISTAL NEGRO | LAPIZ PASTA NEGRO PUNTA GRUESA EQUIVALENTE A BIC/// |
$ 73,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.650
|
$ 3.650
|
44121708
| Marcadores PENTEL M-10 AZUL O NEGRO | 18 | Unidad | Marcadores PENTEL M-10 AZUL O NEGRO | LAPIZ MARCAR ROPA PENTEL M AZUL Y NEGRO/// |
$ 632,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.376
|
$ 11.376
|
14111508
| Papel para fax | 3 | Rollo | Papel para fax | PAPEL FAX 216X30-/// |
$ 510,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.530
|
$ 1.530
|
|
|
Total Neto
|
$ 48.967
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 9.304
|
|
$ 58.271
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.