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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-94-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2196-20-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
CREDITO 30 DIAS, VALOR INCLUIDO DESPACHO. DESPACHO URGENTE CONTRA FACTURA,
PROGRAMA COMPUTACION FEBRERO |
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Proveniente de Licitación
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2196-20-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
14136 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
DISUCOM LTDA INSUMOS COMPUTACIONALES ART DE
LIBRERIA Y ESCRITORIO
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R.U.T. |
77.298.560-6 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105
| TINTA CANON BC-02 ORIGINAL | 2 | Unidad | TINTA CANON BC-02 ORIGINAL | CARTRIDGE BC-02 NEGRO CANNON ORIGINAL |
$ 9.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.400
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$ 18.400
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44103105
| TINTA EPSON TO18311 ORIGINAL | 5 | Unidad | TINTA EPSON TO18311 ORIGINAL | CARTRIDGE EPSON 18311 ORIGINAL |
$ 11.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.000
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$ 56.000
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Total Neto
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$ 74.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.136
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$ 88.536
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.