Orden de Compra. Nº
2196-963-SE12
"
ROSINA PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-213-L112
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2196-963-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
ROSINA PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-213-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2196-213-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T.
61.608.106-3
Dirección de Facturación
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna
Santiago
Impuesto
136127,4
Dirección de Envío de la Factura
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL R Y S
Razón Social
ROSSINA ANTONIETA ZELADA ARENAS
R.U.T.
10.034.195-6
Sucursal
COMERCIAL R Y S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes
16
Unidad
LIMPIADOR DE PISO (PISO FLOTANTE )ENVASE DE LITRO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
30161701
Alfombrado
4
Unidad
LIMPIA PIES 35*64 FELPUDO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos
4
Unidad
BASURERO 12 LITROS TAPA PEDAL
$ 2.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.200
$ 8.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
116
Par
GUANTES AFELPADOS TALLA M (EQUIVALENTE A VIRUTEX)
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.440
$ 39.440
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
56
Par
GUANTES AFELPADOS TALLA S
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.040
$ 19.040
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
104
Par
GUANTES AFELPADOS TALLA L (EQUIVALENTE A VIRUTEX)
$ 340,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.360
$ 35.360
47131502
Paños de limpieza
380
Unidad
PAÑOS ABSORVENTE DANZARINA 38*40 CTM AMARILLO
$ 135,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.300
$ 51.300
47131611
Palas para basura
32
Unidad
PALAS PLASTICAS CON MANGO LARGO
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.280
$ 9.280
47131615
Escobillones
60
Unidad
ESCOBILLON PLASTICO COMPLETO
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.000
$ 33.000
47131603
Esponjas
200
Unidad
ESPONJA BONOBRIL LISA 10*6 CM.
$ 70,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.000
$ 14.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
48
Unidad
CERA ROJA CON TIERRA DE COLOR ENVASE DE LITRO
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.800
$ 40.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
136
Litro
CERA LIQUIDA ROJA ANTIDESLIZANTE ENVASE DE LITRO
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.640
$ 134.640
47131816
Desodorantes
184
Unidad
DETERGENTE AMBIENTAL SPRAY (360 ML DISTINTOS AROMAS)
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 115.920
$ 115.920
47131811
Productos de lavandería
36
kilogramo
DETERGENTE EN POLVO MATIC ENV DE KILO
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.680
$ 13.680
53131608
Jabones
600
Unidad
JABON GLICERINA 90 GRS EN PAN
$ 295,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 177.000
$ 177.000
Total Neto
$ 716.460
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 136.127
TOTAL OC
$ 852.587
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.