Orden de Compra. Nº2196-963-SE12 "ROSINA PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-213-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-963-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra ROSINA PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-213-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-213-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 136127,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL R Y S
Razón Social ROSSINA ANTONIETA ZELADA ARENAS
R.U.T. 10.034.195-6
Sucursal COMERCIAL R Y S
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes16UnidadLIMPIADOR DE PISO (PISO FLOTANTE )ENVASE DE LITRO  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
30161701
Alfombrado4UnidadLIMPIA PIES 35*64 FELPUDO  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadBASURERO 12 LITROS TAPA PEDAL  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables116ParGUANTES AFELPADOS TALLA M (EQUIVALENTE A VIRUTEX)  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.440 $ 39.440
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables56ParGUANTES AFELPADOS TALLA S   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.040 $ 19.040
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables104ParGUANTES AFELPADOS TALLA L (EQUIVALENTE A VIRUTEX)   $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.360 $ 35.360
47131502
Paños de limpieza380UnidadPAÑOS ABSORVENTE DANZARINA 38*40 CTM AMARILLO  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
47131611
Palas para basura32UnidadPALAS PLASTICAS CON MANGO LARGO   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.280 $ 9.280
47131615
Escobillones60UnidadESCOBILLON PLASTICO COMPLETO  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
47131603
Esponjas200UnidadESPONJA BONOBRIL LISA 10*6 CM.  $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos48UnidadCERA ROJA CON TIERRA DE COLOR ENVASE DE LITRO  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.800 $ 40.800
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos136LitroCERA LIQUIDA ROJA ANTIDESLIZANTE ENVASE DE LITRO  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.640 $ 134.640
47131816
Desodorantes184UnidadDETERGENTE AMBIENTAL SPRAY (360 ML DISTINTOS AROMAS)  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.920 $ 115.920
47131811
Productos de lavandería36kilogramoDETERGENTE EN POLVO MATIC ENV DE KILO  $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.680 $ 13.680
53131608
Jabones600UnidadJABON GLICERINA 90 GRS EN PAN   $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.000 $ 177.000
Total Neto $ 716.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.127
TOTAL OC $ 852.587


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.