Orden de Compra. Nº2196-964-SE12 "JASA PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE A DICIEMBER ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-213-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-964-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra JASA PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE A DICIEMBER ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-213-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-213-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 183286,16
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION
R.U.T. 79.668.570-0
Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadPORTA BASURERO METALICO CON PEDAL C/CANASTA PLASTICO  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131502
Paños de limpieza120UnidadPAÑOS BONOBRIL GRDE (VERDE)  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
47131617
Mopas de polvo32UnidadMOPA SECA DE 60 CTM (CHINA)  $ 1.598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.136 $ 51.136
47131617
Mopas de polvo12UnidadMOPA CORRIENTE CON PALO 300 GRM  $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.940 $ 8.940
47131603
Esponjas264UnidadESPONJA GRUESA PARA OLLAS( VIRUTILLA GRUESA)  $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.728 $ 13.728
47131608
Cepillos para aseos36UnidadHISOPO BAÑO CON RECIPIENTE   $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.844 $ 11.844
47131615
Escobillones28UnidadESCOBA RAMA DE CURAGUILLA COCIDA 4 HEBRAS   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400 $ 43.400
47131603
Esponjas392UnidadLANA ACERO PARA OLLA   $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.952 $ 21.952
47131618
Mopas húmedas32UnidadLAMPAZO COMPLETO (CHINO DE 60 CENTIMETROS)  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.400 $ 166.400
47131602
Paños de limpieza absorbente212UnidadPAÑOS MULTIUSO TIPO SPONGI 20*20 CM  $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.832 $ 28.832
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadLIMPIADOR DE VENTANAS TELESCOPICO SIMPLE  $ 1.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420 $ 3.420
47131806
Barniz o ceras de muebles44UnidadLUSTRAMUEBLES ENVASE DE LITRO  $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.240 $ 31.240
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos92UnidadCERA LIQUIDA BLANCA ENVASE DE LITRO  $ 621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.132 $ 57.132
53131608
Jabones92UnidadJABON LIQUIDO ENVASE DE LITRO GLICERINA  $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.308 $ 41.308
47131810
Productos para lavar platos100LitroLAVALOZAS ENVASE DE LITRO  $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.900 $ 44.900
47131816
Desodorantes272LitroPERFUME AMBIENTAL LAVANDA, VAINILLA ENVASE DE LITRO  $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.392 $ 193.392
47131801
Limpiadores de suelos48LitroVIRUTILLA LIQUIDA COLOR ROJO ENVASE DE LITRO  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120 $ 33.120
47131831
Ácido muriático8LitroACIDO MURIATICO ENVASE DE LITRO  $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
47131801
Limpiadores de suelos88PaqueteVIRUTILLA PARA PISO GRUESA Nº 4  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.280 $ 16.280
31201611
Adhesivos de láminas12RolloFILM PVC 46*1400 MT INDUSTRIAL  $ 14.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.200 $ 172.200
Total Neto $ 964.664
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.286
TOTAL OC $ 1.147.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.