Orden de Compra. Nº2196-965-SE12 "J CORDOVA PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-213-L112"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-965-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2012
Nombre de la Orden de Compra J CORDOVA PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE A DICIEMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-213-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-213-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 25798,2
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializacion J.Cordova
Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ
R.U.T. 6.974.963-1
Sucursal Comercializacion J.Cordova
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112903
Rociador de la mano40UnidadROCIADOR PLASTICO 1/2 LITRO CON GATILLO  $ 330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2UnidadBASURERO 30 LITROS CON TAPA VAIVEN  $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.380
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables16UnidadGUANTES NITRILO VERDE LARGOS  $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.880 $ 10.880
47131502
Paños de limpieza180UnidadPAÑOS DE COCINA GENERO TOALLA 38*40 CMT  $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
47131615
Escobillones24UnidadESCOBILLAS PARA UÑAS 5 HILERAS   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
52131704
Ganchos para cortinas36UnidadCORTINA DE BAÑO PLASTICA CON FORRO Y GANCHOS  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.200 $ 61.200
Total Neto $ 135.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.798
TOTAL OC $ 161.578


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.