|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2196-97-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-02-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPLEMENTO ALMUERZO SOLO FRESCO 2021 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2196-23-LE20 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
|
|
R.U.T. |
61.608.106-3 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
2736 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-02-2021 |
|
|
|
Proveedor |
SOLO FRESCO SA |
|
Razón Social |
COMERCIAL SOLO FRESCO S.A
|
|
R.U.T. |
76.102.347-0 |
|
Sucursal |
SOLO FRESCO SA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50171550
| Especias o extractos | 4 | kilogramo | mostaza en envases de 1 kilo con resolucion sanitaria | TRAVERSO |
$ 950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.800
|
$ 3.800
|
50131801
| Queso natural | 4 | Litro | CREMA PARA BATIR CREMA PARA BATIR EN ENVASES DE 1 KILO, CON ROTULACION SANITARIA
| CREMA NESTLE KILO |
$ 2.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.600
|
$ 10.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 14.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.736
|
|
$ 17.136
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.