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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2198-117-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-02-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2198-53-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Recarga de Extintores |
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Proveniente de Licitación
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2198-53-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital De la Unión |
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Razón Social |
Hospital de la Unión
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R.U.T. |
61.607.503-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital de la Unión
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R.U.T. |
61.607.503-9 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
19570 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO
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R.U.T. |
50.887.810-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 20 | Unidad | Extintores | Recarga de Extintores, 15 de 6 kilos, 3 de 10 kilos y 2 de 4 kilos, venir a buscar y dejar los extintores, el proveedor que resulte adjudicado debe dejar reposicion de estos en el Establecimiento, durante el tiempo que dure la mantencion. |
$ 5.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 103.000
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$ 103.000
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Total Neto
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$ 103.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.570
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$ 122.570
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.