Orden de Compra. Nº2198-1245-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-245-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2198-1245-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-245-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2198-245-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital De la Unión
Razón Social Hospital de la Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union
Comuna La Unión
Impuesto 137689,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico10000UnidadBolsas Nylon 30X40, ENVASADAS EN PAQUETE DE 100 UD,10063 |BOLSA PLASTICA TRANS. 30X40 X 100 UN. $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 162.200
27112903
Rociador de la mano20UnidadPulverizador Manual de 1000cc, graduado10463 |ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICANA $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
39101605
ampolletas fluorescentes40UnidadAmpolletas Ahorro Energia73001FRI |AMPOLLETA A.ENERGIA 14W PHILIPS GENIE $ 1.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.280 $ 71.280
47131603
Esponjas100UnidadEsponja de Olla Dorada o Palteada12438 |ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEX $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta40CajaMermelada Diet, envase de 250 gramos, sabores diferentes74563DA |MERMELADA 250 GR WATTS LIGHT DAMASCO, DURAZNO (CAJA DE 24 SACHET) $ 11.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.480 $ 468.480
Total Neto $ 724.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.689
TOTAL OC $ 862.369


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.