Orden de Compra. Nº
2198-1245-SE13
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-245-L113
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2198-1245-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-08-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-245-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2198-245-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital De la Unión
Razón Social
Hospital de la Unión
R.U.T.
61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de la Unión
R.U.T.
61.607.503-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat s/n, la union , la union
Comuna
La Unión
Impuesto
137689,2
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat s/n, la union , la union
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
10000
Unidad
Bolsas Nylon 30X40, ENVASADAS EN PAQUETE DE 100 UD,
10063 |BOLSA PLASTICA TRANS. 30X40 X 100 UN.
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 160.000
$ 162.200
27112903
Rociador de la mano
20
Unidad
Pulverizador Manual de 1000cc, graduado
10463 |ATOMIZADOR PLASTICO 1 LT.C/VALV.AMERICANA
$ 676,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.520
$ 13.520
39101605
ampolletas fluorescentes
40
Unidad
Ampolletas Ahorro Energia
73001FRI |AMPOLLETA A.ENERGIA 14W PHILIPS GENIE
$ 1.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 71.280
$ 71.280
47131603
Esponjas
100
Unidad
Esponja de Olla Dorada o Palteada
12438 |ESPONJA OLLA ACERO VIRUTEX
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.200
$ 9.200
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
40
Caja
Mermelada Diet, envase de 250 gramos, sabores diferentes
74563DA |MERMELADA 250 GR WATTS LIGHT DAMASCO, DURAZNO (CAJA DE 24 SACHET)
$ 11.712,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 468.480
$ 468.480
Total Neto
$ 724.680
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 137.689
TOTAL OC
$ 862.369
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.