|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2198-1427-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-09-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-307-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2198-307-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital De la Unión |
|
Razón Social |
Hospital de la Unión
|
|
R.U.T. |
61.607.503-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de la Unión
|
|
R.U.T. |
61.607.503-9 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
24950,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ledis |
|
Razón Social |
Comercial Ledis S. Huenchuguala Arcos EIRL
|
|
R.U.T. |
76.496.679-1 |
|
Sucursal |
Ledis |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24141607
| Separadores de cartón | 10 | Unidad | Separadores de Carton | SEPARADOR CARTA 6 DIVIS COLOR BRILLANTE DUPLEX
|
$ 252,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.520
|
$ 2.520
|
39101601
| ampolletas halógenas | 50 | Unidad | Ampolletas de 75 W | AMPOLLETA CORRIENTE 75W PHILIPS 220V E27
|
$ 198,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.900
|
$ 9.900
|
39101601
| ampolletas halógenas | 100 | Unidad | Ampolletas Ahorro Energia | AMPOLLETA A.ENERGIA 14W ECOME LUZ FRIA 220-240V TR
|
$ 1.189,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 118.900
|
$ 118.900
|
|
|
Total Neto
|
$ 131.320
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 24.951
|
|
$ 156.271
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.