Orden de Compra. Nº
2198-1460-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-320-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Unión
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2198-1460-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-09-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-320-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2198-320-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital De la Unión
Razón Social
Hospital de la Unión
R.U.T.
61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra
Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de la Unión
R.U.T.
61.607.503-9
Dirección de Facturación
Arturo Prat s/n, la union , la union
Comuna
La Unión
Impuesto
21988,7
Dirección de Envío de la Factura
Arturo Prat s/n, la union , la union
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
Razón Social
RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
R.U.T.
8.164.535-3
Sucursal
RAUL ALEJANDRO OYARZUN MENDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42152410
Materiales de impresión alginatos dentales
8
Bolsa
Alginato
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.800
$ 20.800
42291613
Escalpelos, bisturíes, cuchillas o trépanos quirúrgicos, o accesorios
1
Cientos
Hoja de Bisturies N-10
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
42152701
Articuladores dentales o accesorios
2
Unidad
silicona medianas speedex
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.400
$ 14.400
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
2
Unidad
Silicona fluida, equivalente a speedex
$ 5.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.300
$ 11.300
42152114
Kits de entrega de material de impresión dental
4
Unidad
Activador de silicona, equivalente a speedex
$ 6.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.280
$ 24.280
42241604
Yeso vacío
10
kilogramo
Yeso Piedra
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.900
$ 8.900
41102402
Quemadores de alcohol
3
Litro
Alcohol para quemar
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
51102707
Gluconato de clorhexidina
1
Litro
Clorexidina enjuague bucal 0,2%
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
42152701
Articuladores dentales o accesorios
3
Paquete
Lapiz Godiva
$ 7.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
Total Neto
$ 115.730
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.989
TOTAL OC
$ 137.719
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.