Orden de Compra. Nº2198-1933-SE10 "Convenio Suministro Frutas y Verduras,Resol.1262"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2198-1933-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 31-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Convenio Suministro Frutas y Verduras,Resol.1262
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital De la Unión
Razón Social Hospital de la Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union
Comuna La Unión
Impuesto 900,983078
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor InvMulti
Razón Social INVERSIONES MULTI S A
R.U.T. 96.881.440-0
Sucursal InvMulti
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Verduras frescas19kilogramoCEBOLLA  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.750 $ 4.742
Total Neto $ 4.742
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 901
TOTAL OC $ 5.643


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.