|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2198-281-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-02-2016 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-69-L116 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2198-69-L116 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital De la Unión |
|
Razón Social |
Hospital de la Unión
|
|
R.U.T. |
61.607.503-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de la Unión
|
|
R.U.T. |
61.607.503-9 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
201405,13 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CONSTRUCTORA ANUBIS E.I.R.L. |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LUIS FABIAN GUARDA MAR
|
|
R.U.T. |
76.076.573-2 |
|
Sucursal |
CONSTRUCTORA ANUBIS E.I.R.L. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad | Reparacion de Sala de Baño Personal de Medicina, VER TDR EN ANEXOS ADJUNTOS | reparacion Baño personal Medicina |
$ 1.060.027,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.060.027
|
$ 1.060.027
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.060.027
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 201.405
|
|
$ 1.261.432
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.