|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2198-375-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
27-03-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2198-75-LE07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Suministrar leña para la operaciòn de las salas tèrmicas del Hospital La Uniòn. |
|
Proveniente de Licitación
|
2198-75-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital De la Unión |
|
Razón Social |
Hospital de la Unión
|
|
R.U.T. |
61.607.503-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de la Unión
|
|
R.U.T. |
61.607.503-9 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
4310910 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA Y FORESTAL TRAFUN SUR
|
|
R.U.T. |
76.524.360-2 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40101803
| Chimeneas de leña | 1800 | Metro Cúbico | Chimeneas de leña | Leña dimensionada en un metro de largo de grosor tal que pueda ser manipulada por una persona, VER ANEXOS ESPECIFICACIONES TECNICAS |
$ 12.605,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.689.000
|
$ 22.689.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 22.689.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.310.910
|
|
$ 26.999.910
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.