Orden de Compra. Nº2198-390-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-77-L113"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2198-390-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-77-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2198-77-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital De la Unión
Razón Social Hospital de la Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union
Comuna La Unión
Impuesto 12513,02
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Razón Social DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA
R.U.T. 79.542.000-2
Sucursal DISTRIBUIDORA REGIONAL VALDIVIA LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa12UnidadSal de Mesa  $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
50181905
Galletas dulces o pastelitos24PaqueteGalletas de Soda 180 gramos  $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
50101545
Verduras deshidratadas40PaqueteChuño de papas, x500 gramos  $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.240 $ 26.240
50131801
Queso natural30PaqueteQueso Laminado de 6 u 8 laminas,vencimiento superior a 12 meses  $ 955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.650 $ 28.650
Total Neto $ 65.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.513
TOTAL OC $ 78.371


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.