Orden de Compra. Nº2198-412-SE14 "convenio combustible"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de la Unión
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2198-412-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-04-2014
Nombre de la Orden de Compra convenio combustible
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital De la Unión
Razón Social Hospital de la Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de la Unión
R.U.T. 61.607.503-9
Dirección de Facturación Arturo Prat s/n, la union , la union
Comuna La Unión
Impuesto 159493,599999905
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat s/n, la union , la union
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Héctor
Razón Social HECTOR MARTINEZ Y CIA LTDA
R.U.T. 89.217.900-k
Sucursal Héctor
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel850Litro   $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 470.900 $ 470.952
15101505
Diesel400Litropetroleo diesel (samu)  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 223.866
15101506
Gasolina200Litrogasolina 95  $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.600 $ 144.622
Total Neto $ 839.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 159.494
TOTAL OC $ 998.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.