|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2198-59-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-01-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2198-20-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2198-20-L109 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Hospital De la Unión |
|
Razón Social |
Hospital de la Unión
|
|
R.U.T. |
61.607.503-9 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat s/n |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital de la Unión
|
|
R.U.T. |
61.607.503-9 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
|
Comuna |
La Unión
|
|
Impuesto |
34200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat s/n, la union , la union |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
agrofresco |
|
Razón Social |
Viviana Jimenez R.
|
|
R.U.T. |
9.645.450-3 |
|
Sucursal |
agrofresco |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50202305
| Jugo Natural | 1800 | Unidad | jugo individual de 200cc sabores diferentes | |
$ 100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.200
|
|
$ 214.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.