Orden de Compra. Nº2199-542-CM19 "Res. Ext. N°2041 Mantto Vehículos "
Recuerde que el responsable del pago es Instituto Nacional de Geriatría
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2199-542-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Res. Ext. N°2041 Mantto Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Instituto Nacional de Geriatría
Razón Social Instituto Nacional de Geriatría
R.U.T. 61.608.403-8
Dirección de Unidad de Compra Av. José Manuel Infante 370, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 892
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Instituto Nacional de Geriatría
R.U.T. 61.608.403-8
Dirección de Facturación Av. José Manuel Infante 370, Providencia
Comuna Santiago
Impuesto 169022
Dirección de Envío de la Factura Av. José Manuel Infante 370, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COVEMIN
Razón Social COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS
R.U.T. 76.099.641-6
Sucursal COVEMIN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
2239-4-LR17
Reparación y pintura carrocerías1 (1536585 )MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN 1538465(1536585) MANTENCIÓN PREVENTIVA VEHÍCULO LIVIANO Y MEDIANO - FURGÓN; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ; SERVICIO POR $ 10(9) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 889.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.592 $ 889.592
Total Neto $ 889.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.022
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.058.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.