|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2199-654-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Insumo para Renvasadora. Res. Ext Ppto n° 2040 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2199-17-L117 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Instituto Nacional de Geriatría |
|
Razón Social |
Instituto Nacional de Geriatría
|
|
R.U.T. |
61.608.403-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Nacional de Geriatría
|
|
R.U.T. |
61.608.403-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
61560 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TECNIGEN S.A. |
|
Razón Social |
TECNIGEN S A
|
|
R.U.T. |
93.020.000-k |
|
Sucursal |
TECNIGEN S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11101705
| Aluminio | 8 | Unidad | 19CFC ACCUCHART
PAPEL DE ALUMINIO
Rollo | 19CFC ACCUCHART
PAPEL DE ALUMINIO
Rollo |
$ 40.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 324.000
|
$ 324.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 324.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 61.560
|
|
$ 385.560
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.