|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2199-659-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Res. Ext. Ppto N°2046 Adquisición Proyectos 29 INGER 2017 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Instituto Nacional de Geriatría |
|
Razón Social |
Instituto Nacional de Geriatría
|
|
R.U.T. |
61.608.403-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Nacional de Geriatría
|
|
R.U.T. |
61.608.403-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
78243,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
29-12-2017 |
|
|
|
Proveedor |
MOVILOCKERS LTDA |
|
Razón Social |
Guardarropía y Almacenaje Arraiza y Espinoza Ltda.
|
|
R.U.T. |
76.255.110-1 |
|
Sucursal |
MOVILOCKERS LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121805 2239-8-LP14
| Repisas | 4 | | (1179188) REPISA - ESTANTERIA 1 CPO 5 BAN 045 UNIDAD 1205190 | (1179188) REPISA - ESTANTERIA 1 CPO 5 BAN 045 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 108.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 433.480
|
$ 433.480
|
|
|
Total Neto
|
$ 433.480
|
|
Descuento
|
$ 21.674
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 78.243
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 490.049
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.