|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2199-690-CM15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Equipamiento Sala Procedimiento Res. Ext. ppto. Nº 2047 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Instituto Nacional de Geriatría |
|
Razón Social |
Instituto Nacional de Geriatría
|
|
R.U.T. |
61.608.403-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Instituto Nacional de Geriatría
|
|
R.U.T. |
61.608.403-8 |
|
Dirección de Facturación |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
319214,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA |
|
Razón Social |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.874.470-6 |
|
Sucursal |
STRYKER CORPORATION CHILE Y COMPANIA LIMITADA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56121201 2239-8-LP14
| camillas de primeros auxilios | 1 | | (1099407) CAMILLA 747 UNIDAD 1119407 | (1099407) CAMILLA 747 UNIDAD; Código: ;Región : RM
|
$ 1.768.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.768.500
|
$ 1.768.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.768.500
|
|
Descuento
|
$ 88.425
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 319.214
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.999.289
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.