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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2199-830-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Hospital Amigo "Impresiones sobre bastidores" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE GERIATRIA PRESIDENTE EDO FRE
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R.U.T. |
61.608.403-8 |
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Dirección de Facturación |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
197748,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. José Manuel Infante 370, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ecosap |
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Razón Social |
GRUPO ECOSAP SPA
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R.U.T. |
77.746.983-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ecosap |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 3 | Unidad | Carta Derechos y Deberes | Carta Derechos y Deberes |
$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 780
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$ 780
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82101502
| Publicidad en carteles | 2000 | Unidad | Díptico Hospital Amigo | Díptico Hospital Amigo |
$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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82101502
| Publicidad en carteles | 2000 | Unidad | Díptico GES | Díptico GES |
$ 260,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 520.000
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$ 520.000
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Total Neto
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$ 1.040.780
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 197.748
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$ 1.238.528
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.